近日,广西审计厅派出内部审计指导工作组,结合2024年年度实施的审计项目,采取“分类调查+实地指导”的方式,深入自治区农业农村厅、桂林电子科技大学等8家单位以及桂林、百色等4个设区市审计局开展内部审计工作现场指导。工作组通过座谈会、查阅文件资料、现场调查了解等方式,摸清了各单位内部审计机构设置、人员情况配备及内部审计工作开展情况,并对各单位组织开展内部审计工作存在的困难和问题进行“把脉问诊”,提出下一步加强内部审计工作的意见建议,切实提升内部审计工作质效。
“国家审计+内部审计”贯通协同,形成监督合力。结合自治区审计厅2024年下半年实施的审计项目,工作组选取了正在接受审计的2家区直单位、2家市直单位、2所区管高校、2家医院及上述单位所在设区市审计局共12家单位开展内部审计现场指导工作。事前,与各相关审计组充分沟通,了解被审计单位内部审计开展情况及审计发现问题;邀请各审计组与被审计单位内审部门共同座谈,现场研判指出内部审计工作存在的问题并提出下一步工作建议,提升内部审计监督合力。
强化分类调查梳理,摸清单位内部审计工作情况。贯彻落实《广西内部审计工作规定》要求,工作组坚持问题导向、目标导向、结果导向,根据事前了解的各单位内部审计工作情况,摸清各单位内部审计监督体系建设及内部审计工作组织开展、领导体制机制、机构和人员配置、工作运行机制、审计成果利用等情况。
深入一线“问诊把脉”,强化内部审计工作指导监督。工作组深入桂林、百色、河池、来宾等地,一方面,针对各设区市审计机关存在的内部审计指导监督机构设置不全、人员较少、全市内部审计外部环境不佳等情况,提出要结合审计项目的开展,加大对辖区内部审计工作的指导监督,形成监督合力;同时强调要加强对本单位财政财务收支的内部审计工作,注重发挥好内部审计日常监督的作用。另一方面,针对8个被审计单位内部审计工作存在的内部审计机构设置缺失、内审制度不健全、内审工作“缺位”、内审工作质量及内审结果运用不佳等情况,提出要加强内审人员配备、建立内审运行机制、提高审计质量、提升内审成果利用等意见建议。同时,工作组还认真查阅各单位开展内部审计项目的档案资料,特别就各单位聘请第三方中介机构开展审计工作加以指导,提出内部审计人员要全过程控制审计项目质量及留存好保管好审计档案的要求。
图为自治区审计厅内部审计指导工作组开展现场指导)
(摄影 吴志斌)
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